List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU
Unit Utama : DITJEN TENAGA KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Layanan Prima Pembinaan wilayah yang berkelanjutan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 2.00 2.00 100 3.00 3.00 100 4.00 8.00 200 5.00 8.00 160 5.00 8.00 160 6.00 8.00 133 7.00 8.00 114 8.00 8.00 100
2 Layanan Prima Beasiswa Mahasiswa 0.00 0.00 100 5.00 5.00 100 6.00 6.00 100 7.00 7.00 100 8.00 8.00 100 9.00 10.00 111 9.00 20.28 225 9.00 16.00 178 9.00 16.10 179 12.00 18.00 150 15.00 18.50 123 20.00 20.00 100
3 Layanan Prima Kuantitas dan Kualitas Dosen 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100 54.17 54.17 100
4 Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan regional ( Prov/Kab/Kota) 2.00 4.00 200 4.00 10.00 250 6.00 12.00 200 8.00 15.00 188 10.00 20.00 200 12.00 25.00 208 14.00 32.75 234 16.00 32.75 205 16.00 32.75 205 20.00 32.75 164 24.00 32.75 136 28.00 47.00 168
5 Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar Penelitian yang dipublikasikan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 20.00 22.00 110 40.00 40.00 100 70.00 70.00 100 90.00 90.00 100 110.00 185.00 168 120.00 190.00 158 150.00 257.00 171 170.00 290.00 171 200.00 311.00 156 266.00 414.00 156
6 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 0.00 0.00 100 5.00 5.00 100 10.00 28.90 289 15.00 35.70 238 20.00 44.60 223 25.00 44.60 178 30.00 52.84 176 35.00 91.00 260 37.00 82.08 222 40.00 79.41 199 48.00 65.06 136 52.84 56.41 107 Persentase
7 Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 116.00 116.00 100 116.00 116.00 100 116.00 116.00 100 116.00 116.00 100 116.00 116.00 100 116.00 116.00 100 116.00 116.00 100 116.00 116.00 100 116.00 116.00 100 116.00 116.00 100 Jumlah
8 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Jumlah Pendapatan PNBP ( dlm Rupiah ) 2000000000.00 2100000000.00 105 4000000000.00 4200000000.00 105 7000000000.00 7500000000.00 107 9000000000.00 9100000000.00 101 11000000000.00 11500000000.00 105 14000000000.00 14876704051.00 106 16000000000.00 18700000000.00 117 17000000000.00 19250000000.00 113 19000000000.00 20000000000.00 105 22000000000.00 27810000000.00 126 26000000000.00 28781295265.00 111 28000000000.00 31768206358.00 113
9 Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 7.00 7.50 107 8.00 8.33 104 8.00 8.33 104 8.00 8.33 104 8.00 8.33 104 8.00 8.33 104 8.00 8.33 104 8.00 8.33 104 8.00 8.33 104 8.33 8.33 100 8.33 8.33 100 8.33 8.33 100
10 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset 0.00 0.00 100 500000000.00 510000000.00 102 100000000.00 105000000.00 105 200000000.00 207000000.00 104 350000000.00 358000000.00 102 750000000.00 798224618.00 106 850000000.00 878000000.00 103 950000000.00 967000000.00 102 1300000000.00 1350000000.00 104 1900000000.00 17000000000.00 895 2000000000.00 1894000000.00 95 2369023000.00 2854416358.00 120
11 Layanan Prima Serapan Lulusan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 30.00 30.00 100 40.00 41.00 103 50.00 59.82 120 55.00 59.82 109 60.00 63.00 105 60.00 68.72 115 70.00 68.72 98 70.00 70.39 101 70.00 70.39 101 70.00 70.39 101
12 Layanan Prima Kualitas Kelembagaan 5.00 5.00 100 10.00 10.00 100 15.00 15.00 100 20.00 20.00 100 30.00 30.00 100 50.00 78.92 158 60.00 78.92 132 70.00 90.00 129 75.00 100.00 133 80.00 105.00 131 90.00 130.00 144 100.00 96.77 97 Persentase
13 Layanan Prima Kualitas Lulusan 5.00 6.00 120 8.00 10.00 125 11.00 12.00 109 15.00 17.00 113 20.00 22.00 110 25.00 27.00 108 40.00 45.24 113 45.00 65.00 144 50.00 70.00 140 60.00 78.00 130 75.00 95.00 127 87.27 103.05 118
14 Layanan Prima Prestasi Dosen dan Mahasiswa 10.00 10.00 100 20.00 20.00 100 30.00 30.00 100 35.00 35.00 100 40.00 41.00 103 60.00 62.00 103 65.00 72.77 112