List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
Unit Utama : DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Terwujudnya cakupan kalibrasi Jumlah Fasyankes yang terlayani 75.00 80.00 107 100.00 146.00 146 125.00 254.00 203 200.00 321.00 161 300.00 366.00 122 400.00 429.00 107 500.00 513.00 103 600.00 635.00 106 650.00 751.00 116 700.00 878.00 125 750.00 971.00 129 800.00 1008.00 126 Fasyankes
2 Terwujudnya mitra layanan 6. Jumlah MoU Pengujian Kalibrasi Faskes 30.00 32.00 107 32.00 38.00 119 28.00 40.00 143 40.00 42.00 105 40.00 45.00 113 40.00 46.00 115 40.00 47.00 118 40.00 48.00 120 40.00 49.00 123 40.00 49.00 123 40.00 49.00 123 40.00 52.00 130 Jumlah Kerjasama
3 Terpenuhinya standard Nasional 7.     Jumlah lingkup akreditasi 37.00 37.00 100 37.00 37.00 100 37.00 37.00 100 37.00 37.00 100 37.00 37.00 100 37.00 37.00 100 37.00 37.00 100 37.00 37.00 100 37.00 37.00 100 38.00 37.00 97 38.00 37.00 97 38.00 40.00 105 Lingkup Akreditasi
4 Terbangunnya budaya lab yg unggul 12. Pemutakhiran dokumen mutu 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 160.00 160.00 100 Jumlah
5 Terpenuhinya standard Nasional 8.    Jumlah kemampuan jenis layanan 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 159.00 159.00 100 Jumlah
6 Terbangunnya budaya lab yg unggul 13.  Peralatan yang aman dan bermutu 10.00 3.32 33 13.00 8.51 65 15.00 10.37 69 20.00 14.11 71 25.00 14.94 60 30.00 23.03 77 35.00 26.56 76 40.00 26.76 67 45.00 33.61 75 50.00 42.33 85 57.00 48.00 84 61.00 53.30 87 Persentase
7 Terwujudnya Cost Effectivnes Optimalisasi Pelaksanaan Output Kegiatan 2.78 2.78 100 5.56 5.56 100 14.35 14.35 100 18.08 62.75 347 56.78 68.70 121 69.38 74.52 107 73.11 72.27 99 76.84 83.40 109 80.57 84.92 105 84.30 81.48 97 88.00 86.41 98 91.00 99.97 110 PPS
8 Terwujudnya kerjasama dibidang PFK 9. Jumlah mitra binaan fasyankes 24.00 0.00 0 24.00 2.00 8 24.00 4.00 17 24.00 4.00 17 24.00 5.00 21 24.00 6.00 25 24.00 9.00 38 24.00 12.00 50 24.00 12.00 50 24.00 12.00 50 24.00 38.00 158 24.00 38.00 158 Fasyankes
9 Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN 14.  Rasio SDM berkinerja produktif 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 104.00 104.00 100 Persentase
10 Terwujudnya kompetensi dan Profesionalitas ASN Jumlah jenis pelatihan yang diikuti 3.00 1.00 33 5.00 4.00 80 10.00 8.00 80 13.00 8.00 62 15.00 12.00 80 17.00 16.00 94 20.00 23.00 115 23.00 26.00 113 25.00 26.00 104 27.00 29.00 107 32.00 34.00 106 34.00 36.00 106 Kegiatan
11 Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran Realisasi Penyerapan Anggaran 0.93 0.93 100 3.54 3.54 100 6.83 6.83 100 13.12 15.47 118 19.59 19.78 101 46.19 23.81 52 53.56 30.41 57 59.84 37.31 62 66.13 41.59 63 72.42 73.06 101 78.71 79.84 101 85.00 87.47 103 Nilai
12 Terwujudnya Efektivitas Kemitraan dibidang PFK 10. Terbinanya Kemitraan dibidang PFK 2.00 0.00 0 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50 2.00 2.00 100 2.00 2.00 100 Provinsi
13 Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi Jumlah modul pelaporan Pengujian/Kalibrasi dengan sistem IT 85.00 86.00 101 85.00 86.00 101 85.00 86.00 101 87.00 87.00 100 87.00 88.00 101 87.00 89.00 102 87.00 91.00 105 87.00 92.00 106 88.00 94.00 107 88.00 96.00 109 88.00 97.00 110 88.00 98.00 111 Laporan
14 Tercapainya Target Pendapatan 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 750000000.00 842334900.00 112 1500000000.00 1649729500.00 110 2250000000.00 2206711000.00 98 3000000000.00 3266203400.00 109 3750000000.00 3847313700.00 103 4500000000.00 4643397100.00 103 5250000000.00 6283562100.00 120