List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA
Unit Utama : DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Tersedianya SDM yang kompeten dan unggul Persentase Penempatan SDM Sesuai dengan Kompetensi Jabatan 81.00 96.31 119 81.00 89.96 111 81.00 91.96 114 81.00 94.81 117 81.00 81.02 100 81.00 81.73 101 81.00 87.03 107 81.00 89.61 111 81.00 92.53 114 81.00 94.60 117 81.00 90.57 112 81.00 93.08 115 Persentase
2 Tersedianya Sarana Prasarana Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Optimalisasi aset Jumlah Modul TIK yang Terintegrasi 0.00 1.00 100 0.00 1.00 100 2.00 1.00 50 0.00 2.00 100 0.00 1.00 100 1.00 3.00 300 0.00 23.00 100 0.00 7.00 100 1.00 2.00 200 0.00 3.00 100 0.00 6.00 100 1.00 22.00 2200 Jumlah
3 Tersedianya Sarana Prasarana Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Optimalisasi aset Persentase Utilisasi Alat Medis 83.00 100.00 120 83.00 97.14 117 83.00 100.00 120 83.00 106.40 128 83.00 91.58 110 83.00 84.77 102 83.00 108.00 130 83.00 145.00 175 83.00 172.00 207 83.00 149.70 180 83.00 125.65 151 83.00 187.37 226 Persentase
4 Terwujudnya Budaya Kerja dan Loyalitas Pegawai Prosentase Ketepatan Jam Visit Dokter 85.00 82.30 97 85.00 83.60 98 85.00 92.30 109 85.00 91.60 108 85.00 89.50 105 85.00 89.70 106 85.00 86.90 102 85.00 83.30 98 85.00 85.80 101 85.00 85.40 100 85.00 81.80 96 85.00 84.60 100 Persentase
5 Terwujudnya Layanan Paru dan Pernapasan Paripurna yang Bermutu, Efektif dan Efisien Serta Dikenal dan Diminati Masyarakat Persentase Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy < 24 jam 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 Persentase
6 Terwujudnya Layanan Paru dan Pernapasan Paripurna yang Bermutu, Efektif dan Efisien Serta Dikenal dan Diminati Masyarakat Jumlah Kegiatan Promosi TB RO 1.00 1.00 100 1.00 2.00 200 2.00 2.00 100 1.00 0.00 0 1.00 1.00 100 2.00 3.00 150 1.00 2.00 200 1.00 1.00 100 2.00 4.00 200 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 Kegiatan
7 Terwujudnya Layanan Paru dan Pernapasan Paripurna yang Bermutu, Efektif dan Efisien Serta Dikenal dan Diminati Masyarakat Kepatuhan Clinical Pathway 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 Persentase
8 Terwujudnya layanan unggulan % Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di Rawat Inap 20.00 16.67 83 20.00 14.28 71 20.00 0.00 0 20.00 100.00 500 20.00 0.00 0 20.00 130.00 650 20.00 80.00 400 20.00 66.67 333 20.00 68.75 344 20.00 61.90 310 20.00 33.33 167 20.00 21.42 107 Persentase
9 Terwujudnya layanan rumah sakit yang mendukung program nasional Proporsi Pasien TB RO yang Terdiagnosis dan Diobati 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 75.00 100.00 133 Persentase
10 Terwujudnya layanan rumah sakit yang mendukung program nasional Presentase Pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi 70.00 0.00 0 70.00 0.00 0 70.00 0.00 0 70.00 50.00 71 70.00 61.90 88 70.00 61.54 88 70.00 40.00 57 70.00 57.00 81 70.00 60.71 87 70.00 61.10 87 70.00 60.00 86 70.00 70.00 100 Persentase
11 Terwujudnya layanan rumah sakit yang mendukung program nasional Jumlah jenis pelayanan kesehatan prioritas nasional diluar paru 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 1.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 2.00 2.00 100 Persentase
12 Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional yang Dilaksanakan di RS 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 2.00 100 0.00 2.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 4.00 6.00 150 Jumlah
13 Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tingkat Kepuasan Peserta Didik 88.32 92.43 105 88.32 93.57 106 88.32 91.96 104 88.32 91.95 104 88.32 95.83 109 88.32 95.89 109 88.32 88.38 100 88.32 95.48 108 88.32 91.02 103 88.32 95.56 108 88.32 92.45 105 88.32 95.02 108 Persentase
14 Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan institusi kesehatan dan pendidikan serta institusi lainnya guna melengkapi kebutuhan SDM dan pendidikan Jumlah Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan untuk Melengkapi Kebutuhan SDM dan Fasilitas Pendukung Pelayanan 12.00 50.00 417 12.00 54.00 450 12.00 57.00 475 12.00 57.00 475 12.00 59.00 492 12.00 57.00 475