List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan Unit Eselon Aksi
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Terwujudnya pertumbuhan revenue Tingkat pertumbuhan pendapatan 2.50 36.37 1455 2.50 47.17 1887 2.50 5.53 221 2.50 12.80 512 2.50 0.73 29 2.50 15.24 610 2.50 12.37 495 2.50 0.00 0 2.50 0.00 0 2.50 0.00 0
-
-
-
-
-
-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
2 Terwujudnya pertumbuhan revenue Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU 95.00 5.15 5 95.00 11.12 12 95.00 17.55 18 95.00 23.50 25 95.00 24.78 26 95.00 36.42 38 95.00 43.06 45 95.00 50.00 53 95.00 57.00 60 95.00 64.00 67
-
-
-
-
-
-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
3 Terwujudnya efisiensi anggaran Rasio pendapatan PNPB terhadap biaya operasional 45.00 92.26 205 45.00 66.19 147 45.00 46.12 102 45.00 45.88 102 45.00 48.34 107 45.00 49.33 110 45.00 51.89 115 45.00 54.50 121 45.00 55.55 123 45.00 54.53 121
-
-
-
-
-
-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
4 Terwujudnya efisiensi anggaran Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjut 92.50 92.50 100 92.50 92.50 100 92.50 92.50 100 92.50 92.50 100 92.50 92.50 100 92.50 92.50 100 92.50 92.50 100 92.50 92.50 100 92.50 92.50 100 92.50 92.50 100
-
-
-
-
-
-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
5 Terwujudnya efisiensi anggaran Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni 97.00 4.38 5 97.00 10.50 11 97.00 17.95 19 97.00 31.81 33 97.00 38.22 39 97.00 55.31 57 97.00 57.32 59 97.00 57.50 59 97.00 64.49 66 97.00 72.18 74
-
-
-
-
-
-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
6 Terwujudnya efisiensi anggaran Persentase realisasi Anggaran bersumber BLU 95.00 0.88 1 95.00 3.32 3 95.00 13.01 14 95.00 18.70 20 95.00 21.42 23 95.00 26.37 28 95.00 39.42 41 95.00 44.24 47 95.00 51.96 55 95.00 57.87 61
-
-
-
-
-
-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
7 Terwujudnya efisiensi anggaran Persentase nilai EBITDA Margin 10.00 23.44 234 10.00 24.35 244 10.00 27.00 270 10.00 11.00 110 10.00 59.20 592 10.00 0.50 5 10.00 10.30 103 10.00 13.50 135 10.00 34.20 342 10.00 46.10 461
-
-
-
-
-
-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
8 Terwujudnya kepuasan pelanggan Tingkat kepuasan pelanggan 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 87.76 103 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0
-
-
-
-
-
-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
9 Terwujudnya kepuasan pelanggan Kecepatan respon terhadap komplain (KRK) 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100
-
-
-