List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA
Unit Utama : DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Terwujudnya kinerja keuangan BLU yang sehat mandiri Kesesuaian Perencanaan dan anggaran dengan realisasi pengadaan 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 95.00 15.00 16 95.00 15.00 16 95.00 15.00 16 95.00 15.00 16 95.00 15.00 16 95.00 15.00 16 95.00 95.00 100
2 Terwujudnya kinerja keuangan BLU yang sehat mandiri Return on Asset (ROA) 2.00 0.00 0 2.00 0.00 0 2.00 0.64 32 2.00 0.64 32 2.00 0.64 32 2.00 0.28 14 2.00 0.28 14 2.00 0.28 14 2.00 0.00 0 2.00 0.00 0 2.00 0.00 0 2.00 2.84 142
3 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder Angka kepuasan pelanggan eksternal meningkat 82.00 83.40 102 82.00 82.60 101 82.00 82.53 101 82.00 82.53 101 82.00 82.53 101 82.00 82.70 101 82.00 82.63 101 82.00 82.63 101 82.00 82.54 101 82.00 82.99 101 82.00 83.10 101 82.00 82.97 101
4 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder Angka kepuasan pelanggan internal meningkat 78.00 0.00 0 78.00 0.00 0 78.00 0.00 0 78.00 0.00 0 78.00 0.00 0 78.00 89.47 115 78.00 89.47 115 78.00 89.47 115 78.00 89.47 115 78.00 89.47 115 78.00 89.47 115 78.00 87.91 113
5 Terwujudnya strategi marketing brand image Rating branding image 3.50 3.30 94 3.50 3.30 94 3.50 3.30 94 3.50 3.30 94 3.50 3.30 94 3.50 3.30 94 3.50 3.30 94 3.50 3.30 94 3.50 3.30 94 3.50 3.30 94 3.50 3.20 91 3.50 3.20 91
6 Terwujudnya optimalisasi pelayanan terpadu Pencapaian level kemandirian pelayanan kanker terpadu 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100
7 Terwujudnya optimalisasi pelayanan terpadu Persentase jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan center of excellence 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 35.00 117 30.00 41.00 137 30.00 22.22 74 30.00 27.90 93 30.00 0.00 0 30.00 28.90 96 30.00 28.90 96 30.00 46.50 155 30.00 60.20 201
8 Terwujudnya optimalisasi pelayanan terpadu Persentase level kemandirian pelayanan kardiovaskuler intervensi 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 35.30 118 30.00 35.30 118 30.00 35.30 118 30.00 41.93 140 30.00 37.12 124 30.00 33.92 113 30.00 31.49 105 30.00 45.19 151 30.00 52.35 175
9 Terwujudnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian Persentase kunjungan pasien jaminan pembiayaan non-BPJS 10.00 16.90 169 10.00 17.00 170 10.00 16.95 170 10.00 19.00 190 10.00 19.00 190 10.00 15.98 160 10.00 15.70 157 10.00 17.24 172 10.00 17.99 180 10.00 18.59 186 10.00 18.40 184 10.00 18.35 184
10 Terwujudnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian Jumlah penelitian RS yang dilakukan di RSUP Fatmawati 33.00 1.00 3 33.00 2.00 6 33.00 3.00 9 33.00 4.00 12 33.00 7.00 21 33.00 7.00 21 33.00 9.00 27 33.00 10.00 30 33.00 32.00 97 33.00 33.00 100 33.00 34.00 103 33.00 36.00 109
11 Terwujudnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian Persentase tenaga RS yang diakui sebagai dosen tidak tetap oleh institusi pendidikan 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125 80.00 100.00 125
12 Terwujudnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal 70.00 75.00 107 70.00 0.00 0 70.00 0.00 0 70.00 0.00 0 70.00 0.00 0 70.00 61.00 87 70.00 64.00 91 70.00 67.65 97 70.00 68.50 98 70.00 71.30 102 70.00 71.80 103 70.00 72.47 104
13 Terwujudnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Ketepatan waktu layanan 85.00 65.80 77 85.00 68.00 80 85.00 68.08 80 85.00 70.04 82 85.00 75.90 89 85.00 71.46 84 85.00 71.23 84 85.00 79.85 94 85.00 79.85 94