List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGGI
Unit Utama : DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Terwujudnya SDM yang kompeten Persentase SDM yang tersertifikasi 85.00 0.17 0 85.00 1.57 2 85.00 42.20 50 85.00 48.31 57 85.00 52.67 62 85.00 55.03 65 85.00 61.63 73 85.00 73.44 86 85.00 75.65 89 85.00 77.39 91 85.00 78.26 92 85.00 92.86 109 Persentase
2 Terwujudnya kerjasama dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian Jumlah Penelitian yang dilaksanakan 2.00 2.00 100 2.00 2.00 100 2.00 3.00 150 2.00 4.00 200 2.00 4.00 200 2.00 4.00 200 2.00 5.00 250 2.00 6.00 300 2.00 6.00 300 2.00 6.00 300 2.00 6.00 300 2.00 7.00 350 Penelitian
3 Terwujudnya SIMRS yang terintegrasi Level integrasi SIMRS 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 IT yang terintegrasi
4 Terwujudnya kerjasama dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan 4.00 1.00 25 4.00 1.00 25 4.00 1.00 25 4.00 3.00 75 4.00 3.00 75 4.00 3.00 75 4.00 6.00 150 4.00 7.00 175 4.00 8.00 200 4.00 10.00 250 4.00 12.00 300 4.00 15.00 375 Jumlah Kerjasama
5 Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana kesehatan Tingkat kehandalan sarana dan prasarana kesehatan medis 90.00 14.41 16 90.00 101.84 113 90.00 129.80 144 90.00 109.17 121 90.00 133.55 148 90.00 110.62 123 90.00 108.51 121 90.00 177.46 197 90.00 156.64 174 90.00 156.37 174 90.00 151.26 168 90.00 155.69 173 Poin
6 Terwujudnya pelayanan sesuai standar Persentase kasus sesuai panduan praktik klinik ( PPK)/ Clinical Pathway 90.00 98.48 109 90.00 98.04 109 90.00 98.11 109 90.00 97.50 108 90.00 100.00 111 90.00 94.02 104 90.00 95.28 106 90.00 93.46 104 90.00 98.10 109 90.00 98.73 110 90.00 98.50 109 90.00 96.83 108 Persentase
7 Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana kesehatan Tingkat kehandalan sarana dan prasarana kesehatan non medis 90.00 90.00 100 90.00 90.00 100 90.00 90.00 100 90.00 90.00 100 90.00 90.00 100 90.00 90.00 100 90.00 90.00 100 90.00 90.00 100 90.00 90.00 100 90.00 94.00 104 90.00 94.00 104 90.00 96.00 107 Persentase
8 Terwujudnya pelayanan Otak dan Saraf yang bermutu Persentase kepuasan stakeholder 85.00 96.66 114 85.00 95.57 112 85.00 95.45 112 85.00 97.12 114 85.00 97.02 114 85.00 97.03 114 85.00 96.95 114 85.00 96.26 113 85.00 96.34 113 85.00 96.29 113 85.00 96.54 114 85.00 96.21 113 Persentase
9 Terwujudnya kinerja yang baik Persentase SDM dengan kinerja optimal 90.00 96.72 107 90.00 96.95 108 90.00 97.42 108 90.00 98.17 109 90.00 96.80 108 90.00 98.16 109 90.00 97.70 109 90.00 97.70 109 90.00 97.95 109 90.00 98.64 110 90.00 98.84 110 90.00 98.59 110 Persentase
10 Terwujudnya kondisi keuangan RS yang sehat Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional (POBO) 56.00 164.55 294 56.00 76.13 136 56.00 72.24 129 56.00 55.07 98 56.00 45.54 81 56.00 53.16 95 56.00 50.81 91 56.00 53.66 96 56.00 53.06 95 56.00 53.89 96 56.00 54.04 97 56.00 51.36 92 Persentase
11 Terwujudnya manajamen dan tata kelola yang baik Persentase hasil penilaian Mutu nasional di RS 85.00 93.01 109 85.00 93.46 110 85.00 93.33 110 85.00 94.94 112 85.00 95.38 112 85.00 93.27 110 85.00 95.88 113 85.00 94.24 111 85.00 95.56 112 85.00 93.75 110 85.00 93.23 110 85.00 94.20 111 Persentase
12 Terwujudnya kemandirian keuangan rumah sakit Rasio perputaran aset tetap (Fixed Asset Turn Over ) 10.00 1.32 13 10.00 1.61 16 10.00 2.76 28 10.00 3.45 35 10.00 3.68 37 10.00 5.32 53 10.00 6.39 64 10.00 7.68 77 10.00 8.65 87 10.00 9.82 98 10.00 10.83 108 10.00 11.62 116 Persentase
13 Terwujudnya optimalisasi pelayanan otak dan saraf Skor Pertumbuhan Pelayanan Otak dan Saraf 2.00 0.50 25 2.00 2.50 125 2.00 2.50 125 2.00 0.00 0 2.00 2.50 125 2.00 2.50 125 2.00 1.50 75 2.00 2.00 100 2.00 2.50 125 2.00 1.00 50 2.00 1.50 75 2.00 2.00 100 Persentase
14 Terwujudnya inovasi pelayanan Jumlah inovasi pelayanan yang dilaksanakan 2.00 0.00 0 2.00 0.00 0 2.00 0.00 0 2.00 0.00 0 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50