List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) BANJARBARU
Unit Utama : DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas anggaran Pemenuhan LAKIP 93.00 0.00 0 93.00 0.00 0 93.00 0.00 0 93.00 81.75 88 93.00 81.75 88 93.00 81.75 88 93.00 81.75 88 93.00 81.75 88 93.00 81.75 88 93.00 81.75 88 93.00 81.75 88 93.00 100.00 108
2 Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas anggaran Pendapatan PNBP 84000000.00 84472000.00 101 410600000.00 411624000.00 100 218000000.00 218430000.00 100 117396000.00 117396000.00 100 305712000.00 305712000.00 100 131004000.00 131004000.00 100 373204000.00 373204000.00 100 637274000.00 637274000.00 100 332766000.00 332766000.00 100 397286000.00 397286000.00 100 524616000.00 524616000.00 100 1261146560.00 1261146560.00 100
3 Terwujudnya kepuasan pelanggan Prosentase tingkat kepuasan stakeholder 86.00 86.28 100 85.00 85.90 106 86.00 88.28 103 85.00 85.25 100 85.00 85.37 104 86.00 86.06 100 85.00 85.73 101 86.00 86.22 100 85.00 85.32 100 86.00 87.03 101 85.00 85.72 101 86.00 86.82 101 Persentase
4 Terwujudnya kepuasan pelanggan Waktu respon pengaduan stakeholder 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100 24.00 24.00 100
5 Terwujudnya kepuasan pelanggan Waktu penanganan pengaduan stakeholder 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100 10.00 10.00 100
6 Terwujudnya pelayanan prima Waktu tunggu pelayanan 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100 15.00 15.00 100
7 Terwujudnya pelayanan prima Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi sesuai jadwal 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 Persentase
8 Terwujudnya pelayanan prima Waktu penerbitan sertifikat 30.00 30.00 100 30.00 30.00 100 30.00 31.00 103 30.00 30.00 100 30.00 31.00 103 30.00 30.00 100 30.00 30.00 100 30.00 30.00 100 30.00 30.00 100 30.00 30.00 100 30.00 30.00 100 30.00 30.00 100
9 Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan Jumlah MOU layanan yang terlaksana 7.00 7.00 100 2.00 2.00 100 3.00 3.00 100 2.00 2.00 100 4.00 4.00 80 3.00 3.00 100 5.00 5.00 100 1.00 1.00 100 2.00 2.00 100 14.00 14.00 88 4.00 4.00 100 3.00 3.00 100
10 Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan Jumlah Fasyankes teredukasi 1.00 1.00 100 1.00 0.00 0 3.00 3.00 150 1.00 0.00 0 4.00 4.00 100 1.00 1.00 100 17.00 17.00 100 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 1.00 100
11 Terwujudnya penjaminan mutu layanan Jumlah lingkup alat yang terakreditasi 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100 16.00 16.00 100
12 Terwujudnya penjaminan mutu layanan Jumlah kegiatan uji banding/uji profisiensi/ cek antara yang diikuti 1.00 0.00 0 2.00 2.00 200 1.00 4.00 400 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 1.00 100 1.00 0.00 0 1.00 1.00 100 1.00 0.00 0
13 Terwujudnya penjaminan mutu layanan Jumlah alat kerja pengujian dan kalibrasi yang terkalibrasi 1.00 0.00 0 62.00 62.00 103 12.00 12.00 100 4.00 0.00 0 50.00 50.00 5000 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0
14 Terwujudnya penjaminan mutu layanan Persentase temuan audit yang ditindak lanjuti 100.00 100.00 100