List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : RS PUSAT OTAK NASIONAL
Unit Utama : DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders Tingkat Kepuasan Pasien dan Keluarga 87.00 97.57 112 87.00 99.02 114 87.00 83.90 96 87.00 84.71 97 87.00 83.23 96 87.00 80.18 92 87.00 88.13 101 87.00 90.33 104 87.00 87.08 100 87.00 87.59 101 87.00 87.34 100 87.00 87.59 101 Persentase
2 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders Tingkat Kepuasan Pegawai 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 84.00 84.20 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 84.00 84.56 101 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 84.00 0.00 0 0.00 0.00 100 0.00 84.32 100 84.00 84.36 100 Persentase
3 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dengan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Persentase Kasus sesuai Clinical Pathway 90.00 100.00 111 90.00 100.00 111 90.00 100.00 111 90.00 99.74 111 90.00 100.00 111 90.00 100.00 111 90.00 99.40 110 90.00 100.00 111 90.00 99.75 111 90.00 100.00 111 90.00 100.00 111 90.00 100.00 111 Persentase
4 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dengan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Jumlah PPK Per Tahun 13.00 16.00 123 14.00 17.00 121 14.00 17.00 121 14.00 18.00 129 14.00 18.00 129 14.00 18.00 129 14.00 18.00 129 14.00 18.00 129 14.00 18.00 129 14.00 18.00 129 14.00 18.00 129 14.00 18.00 129 Jumlah
5 Terwujudnya Pengembangan Dan Menciptakan Inovasi-Inovasi Dibidang Pelayanan Jumlah Layanan Unggulan 6.00 6.00 100 6.00 6.00 100 6.00 6.00 100 6.00 6.00 100 6.00 6.00 100 6.00 6.00 100 6.00 6.00 100 7.00 6.00 86 7.00 6.00 86 7.00 7.00 100 7.00 7.00 100 7.00 7.00 100
6 Terwujudnya Pengembangan Dan Menciptakan Inovasi-Inovasi Dibidang Pelayanan Persentase Penelitian Klinis 2.67 2.67 100 5.34 5.00 94 8.00 8.00 100 13.67 13.67 100 19.34 19.34 100 25.00 25.00 100 27.67 27.67 104 30.34 30.34 100 33.00 50.00 152 38.67 50.00 129 44.34 50.00 113 50.00 50.00 100 Persentase
7 Terwujudnya Kerjasama Dengan Instansi/Lembaga Nasional Maupun Internasional Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang Diampu Dalam Bidang Otak dan Persarafan 8.30 0.00 0 16.70 16.70 100 25.00 30.00 120 33.30 40.00 120 41.70 70.00 168 50.00 80.00 160 58.30 85.00 146 66.70 90.00 135 75.00 100.00 133 83.30 100.00 120 91.70 100.00 109 100.00 100.00 100
8 Terselenggaranya Promosi Dan Publikasi Di Bidang Otak Dan Persarafan Jumlah Publikasi Artikel /Ilmiah Per Tahun 9.00 9.00 100 1.00 0.00 0 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 1.00 100 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 14.00 1400 1.00 4.00 400 1.00 8.00 800
9 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM Persentase SDM Yang Tersertifikasi 4.75 0.00 0 9.50 2.00 21 14.25 5.00 35 19.00 12.00 63 23.75 18.00 76 28.50 20.00 70 33.25 29.00 87 38.00 40.00 105 42.75 49.00 115 47.50 53.00 112 52.25 57.00 109 57.00 59.00 104 Persentase
10 Budaya Kinerja Yang Baik Tingkat Akreditasi RS Pendidikan 8.30 10.00 120 16.70 16.70 100 25.00 25.00 100 33.30 33.30 100 41.70 41.70 100 50.00 51.70 103 58.30 55.00 94 66.70 60.00 90 75.00 70.00 93 83.30 85.00 102 91.70 100.00 109 100.00 100.00 100
11 Terwujudnya Pengendalian Manajemen Dan Tata Kelola Yang Baik Persentase Ketepatan Waktu Layanan Kepegawaian 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 Persentase
12 Terwujudnya Pengendalian Manajemen Dan Tata Kelola Yang Baik Opini Audit Atas Laporan Keuangan 25.00 25.00 100 50.00 50.00 100 75.00 75.00 100 100.00 85.00 85 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100
13 Terwujudnya Optimalisasi Sarana Dan Prasarana dengan Memanfaatkan sistem informasi/ digital Tingkat Kehandalan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 Persentase
14 Terwujudnya Optimalisasi Sarana Dan Prasarana dengan Memanfaatkan sistem informasi/ digital Persentase Integrasi Pengelolaan BMN 41.67 41.67 100 43.34 43.34 100 45.01 45.01 100 46.68 46.68 100 48.35 48.35 100