List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI
Unit Utama : DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Tingkat Kepuasan Pelanggan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 92.00 98.00 107 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 92.00 98.00 107 Persentase
2 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Komplain Yang Ditindaklanjuti 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 Persentase
3 Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas Kelengkapan Pengisian Informed Consent 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 Persentase
4 Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Sesuai Standar 92.00 93.83 102 92.00 94.63 103 92.00 93.43 102 92.00 97.67 106 92.00 97.75 106 92.00 96.00 104 92.00 97.40 106 92.00 96.88 105 92.00 97.39 106 92.00 98.50 107 92.00 98.76 107 92.00 97.00 105 Persentase
5 Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Ruang Gawat Darurat Sesuai Standar 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 92.00 100.00 109 Persentase
6 Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar 85.00 95.57 112 85.00 90.48 106 85.00 95.70 113 85.00 96.88 114 85.00 99.29 117 85.00 95.86 113 85.00 97.00 114 85.00 97.00 114 85.00 98.76 116 85.00 98.00 115 85.00 97.00 114 85.00 97.00 114 Persentase
7 Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar 85.00 95.92 113 85.00 91.57 108 85.00 95.54 112 85.00 100.00 118 85.00 98.36 116 85.00 98.00 115 85.00 98.57 116 85.00 93.49 110 85.00 98.94 116 85.00 99.39 117 85.00 99.02 116 85.00 97.00 114 Persentase
8 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM Terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan Bagi Pegawai Kemenkes 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 95.00 200.00 211 95.00 200.00 211 95.00 100.00 105 95.00 0.00 0 95.00 200.00 211 95.00 0.00 0 95.00 200.00 211 95.00 100.00 105 95.00 100.00 105 95.00 100.00 105 Persentase
9 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM Presentase Pelatihan Bagi Pegawai UPK 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 21.00 0.00 0 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 43.00 83.59 194 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 65.00 100.00 154 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 87.00 100.00 115 Persentase
10 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Kalibrasi alat-alat kesehatan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 100.00 100.00 100 Persentase
11 Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi Adanya Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 87.00 100.00 115 Persentase
12 Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran Realisasi Anggaran 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 15.00 13.11 87 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 40.00 37.53 94 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 60.00 67.72 113 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 93.00 94.90 102 Persentase
13 Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran Laporan Keuangan Tepat Waktu 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 93.00 100.00 108 Persentase
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%